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微波站2019年度部门决算公开

来源:兰州广播电视台编辑:发布时间:2020-09-14 查看数:0

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

兰州广播电视微波站为兰州广播电视台下属全额拨款事业单位,主要从事广播电视的无线微波发射,针对有线电视网络不能覆盖的片区提供无线微波发射广播电视节目信号。

二、机构设置

机构情况:内设3个机构,分别为:综合组、配电组、值机组。

兰州广播电视微波站在职编制为12人,实有人数在编职工10人,比上年增加退休人员1人。到退休年龄正常退休。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计141.96万元。收支较上年决算数增加14.06万元、增长10.99%,主要原因是2019年追加2018年目标责任考核奖。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计141.96万元,较上年决算数增加15.04万元,增长11.85%,主要原因是2019年追加2018年目标责任考核奖。其中:一般公共预算财政拨款收入141.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计141.96万元,较上年决算数增加14.06万元,增长10.99%,主要原因是2019年追加2018年目标责任考核奖。其中:基本支出122.03万元,占85.96%;项目支出19.93万元,占14.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计141.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加14.06万元,增长10.99%。主要原因是. 2019年追加2018年目标责任考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出141.96万元,较上年决算数增加14.06万元,增长10.99%。主要原因是2019年追加2018年目标责任考核奖。

主要用于以下几个方面:

1.教育支出0.44万元,占0.31%,较年初预算数减少0.13万元,下降22.81%,主要原因是节约经费。

2.文化旅游体育与传媒支出108.63万元,占76.52%,较年初预算数增加11.20万元,增长11.50%,主要原因是2019年追加2018年目标责任考核奖。

3.社会保障与就业支出17.72万元,占12.48%,较年初预算数增加0.39万元,增长2.25%,主要原因是工资调标正常增加。

4.卫生健康支出7.74万元,占5.45%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

5.住房保障支出7.43万元,占5.23%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.03万元。其中:人员经费112.62万元,较上年决算数增加12.96万元,增长13.00%,主要原因是2019年追加2018年目标责任考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费9.41万元,较上年决算数增加1.95万元,增长26.14%,主要原因是日常公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.53万元,较年初预算数减少0.38万元,下降19.90%,主要原因是公务用车运行维护费压缩15%。较上年支出数减少0.27万元,下降15.00%,主要原因是公务用车运行维护费压缩15%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国(境)费用开支。

无公务用车购置费开支

公务用车运行维护费1.53万元,主要用于车辆维修保养费、燃油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元,下降15.00%,主要原因是主要原因是公务用车运行维护费压缩15%。较上年支出数减少0.27万元,下降15.00%,主要原因是主要原因是公务用车运行维护费压缩15%。

无公务接待费

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆公务车保有量为1辆国内公务接待0批次0人,其中国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明    无

(一)机关运行经费支出情况

本年度培训费支出0.44万元,较年初预算数减少0.13万元,下降22.81%,主要原因是主要原因节约经费。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计19.93万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.93万元。授予中小企业合同金额19.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额19.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。用于微波铁塔防锈防蚀维护项目。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务活动。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金19.93万元,占一般公共预算项目支出总额的 14.04%。其中:广播电视及媒体融合发展日常运行费、广播覆盖及采编设备等1个项目自评结果为“优”,涉及资金19.93万元。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

本部门无转移支付项目。

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出19.93万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,2019年度,部门根据专项资金年初设定的绩效目标各项指标及目标值进行绩效控制和评价,在项目实施过程中按照月度、季度、半年度、年度对项目进度、项目质量、项目成本进行绩效考核和评价。2019年半年度,完成市级财政支出项目绩效目标跟踪监控,对各个项目从投入、过程、产出、效果4个方面进行自评价,不断强化支出责任,优化资源配置,进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

(二)部门评价情况

 本部门对2019年度的项目未通过委托第三方机构的方式进行绩效评价。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

2019年兰州广播电视微波站公示决算报表.zip

微波站铁塔维护兰州市2019年度项目支出绩效自评表.zip


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